關(guān)于寧強縣2012年財政決算草案的報告
—2013年11月29日在寧強縣第十六屆人民代表大會
常務(wù)委員會第12次會議上
縣人大常委會:
2012年財政決算已經(jīng)市財政局審核批復(fù),現(xiàn)在我受縣人民政府委托,向本次會議報告決算草案,請予審查和批準(zhǔn)。
一、2012年財政預(yù)算執(zhí)行情況
(一)財政收入執(zhí)行情況
2012年,全縣財政總收入完成22182萬元,占預(yù)算21630萬元的102.6%,同比增長19.5%。地方財政收入完成11701萬元,占預(yù)算10800萬元的108.3%,同比增長28.3 %。地方財政收入中,稅收收入完成8690萬元,占預(yù)算的96.2%,同比增長8.9%;非稅收入完成3011萬元,占預(yù)算的170.1%,同比增長163.9%,主要是非稅收入從2012年起全部納入預(yù)算管理形成較大增幅。
(二)一般預(yù)算支出執(zhí)行情況
2012年,全縣一般預(yù)算支出完成157816萬元,占調(diào)整預(yù)算154927萬元的101.9%,比上年增支45790萬元,增長40.9%。
主要支出項目執(zhí)行情況是:一般公共服務(wù)支出29328萬元,同比增長28.1%;公共安全支出5249萬元,同比增長21.5%;教育支出44961萬元,同比增長76.6%;科學(xué)技術(shù)支出749萬元,同比增長19.1%;文化體育與傳媒支出2716萬元,同比增長72%;社會保障和就業(yè)支出6521萬元,同比增長25.3%;醫(yī)療衛(wèi)生支出14473萬元,同比增長30.7%;節(jié)能環(huán)保支出8181萬元,同比增長117.7%;農(nóng)林水事務(wù)支出19122萬元,同比增長40.5%;災(zāi)后恢復(fù)重建支出11269萬元,同比增長40.9%;住房保障支出10317萬元,同比增長3.6%;以上支出增長主要是調(diào)資和上級專款增加支出;城鄉(xiāng)社區(qū)、交通等其他大類支出4930萬元,同比下降11.1%,主要是上級專款減少支出。
(三)財政收支平衡情況
今年11月,漢中市財政局以漢財辦預(yù)〔2013〕110號文件正式批復(fù)了我縣2012年財政決算,批復(fù)的決算與縣十六屆人大二次會議審議通過的預(yù)算執(zhí)行情況相比,除轉(zhuǎn)移性收入中增值稅和消費稅返還收入在全市決算匯編后減少2萬元,其他各項補助沒有發(fā)生變化。
調(diào)整后的財政收支平衡情況是:地方財政收入11701萬元,加上上級轉(zhuǎn)移性補助收入143802萬元,總收入為155503萬元;一般預(yù)算支出157816萬元,上解支出669萬元,總支出為158485萬元。總收入與總支出相抵,當(dāng)年形成財政赤字2982萬元,累計財政赤字13696萬元。
二、2012年財政主要工作及成效
(一)財政收支規(guī)模實現(xiàn)新突破。2012年,財稅部門在全縣經(jīng)濟發(fā)展趨緩,重點稅源減少,政策性減收因素增多的嚴(yán)峻形勢下,狠抓任務(wù)落實,強化工作措施,奮力完成了十六屆人大一次會議確定的各項財政工作任務(wù),財政收支平穩(wěn)較快增長,收支規(guī)模均創(chuàng)歷史新高。全縣地方財政收入和財政總收入分別突破1億元和2億元;財政支出達到15.8億元,在確保全縣干部職工工資發(fā)放、機關(guān)運轉(zhuǎn)的同時,教育、科學(xué)、文化、社保、醫(yī)療、農(nóng)林水等重點事業(yè)領(lǐng)域支出與上年同期相比分別增長了76.6%、19.1%、72%、25.3%、30.7%和40.5%,有力的支持了全縣各項社會事業(yè)發(fā)展。
(二)支持經(jīng)濟發(fā)展力度進一步加大。一是千方百計爭取到位各類專項補助資金8.4億元,財力性補助1.4億元,為全縣經(jīng)濟和社會各項事業(yè)發(fā)展提供了資金保障。二是整合各類項目資金7.9億元,大力支持移民搬遷、保障性住房、文化旅游開發(fā)等重點項目建設(shè),推動了全縣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和文化旅游等各項事業(yè)發(fā)展。三是及時兌付退耕還林、糧食直補、農(nóng)村綜合直補等惠農(nóng)補貼7121萬元,促進了農(nóng)民增收和農(nóng)村經(jīng)濟的繁榮發(fā)展。四是積極籌措產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金5521萬元,大力扶持產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展。落實招商引資經(jīng)費78萬元,實現(xiàn)協(xié)議引資20.9億元,一批招商企業(yè)相繼落地投產(chǎn),加大企業(yè)幫扶力度,支持企業(yè)實施技術(shù)創(chuàng)新,技改擴能,工業(yè)經(jīng)濟實現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展,全縣優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、特色產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大。
(三)保障和改善民生取得顯著成效。2012年,全縣民生領(lǐng)域支出13億元,占到財政支出的83.3%。全年教育支出達到44961萬元,占到財政支出的28.5%,全縣37879名農(nóng)村中小學(xué)生全部實現(xiàn)了免費入學(xué),33967名中小學(xué)生享受到“營養(yǎng)餐”補助,9787名家庭貧困學(xué)生得到救助,新建改建中小學(xué)、幼兒園3.3萬平方米,教育教學(xué)環(huán)境進一步改善。投入資金4651萬元,將城鄉(xiāng)低保和五保戶補助標(biāo)準(zhǔn)分別提高了20元和125元,2800多名代課教師和260名企業(yè)超齡人員納入到社會養(yǎng)老范圍,低收入群體和弱勢群體的基本生活得到了更好的保障。撥付資金7931萬元,用于城鄉(xiāng)醫(yī)保、藥品零差價、醫(yī)療救助和村醫(yī)養(yǎng)老補助,全縣28萬農(nóng)民人均享受醫(yī)療補助252元。投入資金9383萬元,新建保障性住房1314套,2497戶低收入家庭居住條件得到改善。實施了農(nóng)村清潔工程、一事一議和改水改廁工程,進一步改善了農(nóng)村的生產(chǎn)生活環(huán)境。投入資金744萬元,實施基層文化站建設(shè),開展文化電影下鄉(xiāng),豐富了基層群眾的文化生活。
(四)財政改革穩(wěn)步推進。一是按照綜合預(yù)算管理規(guī)定,將部門非稅收入納入預(yù)算管理,統(tǒng)籌安排各項支出,部門預(yù)算更加科學(xué)、完整、規(guī)范。二是完成了國庫支付系統(tǒng)平臺的搭建和組網(wǎng),首批43個單位納入系統(tǒng)平臺并實現(xiàn)正常運行。三是開展公務(wù)卡改革試點,完成了銀行網(wǎng)點和試點單位選取等基礎(chǔ)工作。四是進一步完善了政府網(wǎng)上采購工作機制,政府采購更加公開、公正、透明,全年政府采購規(guī)模3023萬元,節(jié)約資金275萬元,節(jié)約率達到9.1%。五是推進財政信息化建設(shè),預(yù)算管理、非稅征管、國庫執(zhí)行等一批業(yè)務(wù)系統(tǒng)相繼上線運行,財政科學(xué)化、精細(xì)化、規(guī)范化管理水平進一步提高。
(五)財政監(jiān)督提升管理績效。組織審計、監(jiān)察等部門,開展了銀行賬戶清理和“小金庫”專項治理、工程領(lǐng)域突出問題治理和公務(wù)用車清理等專項檢查,實施各鎮(zhèn)財務(wù)遠程網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控,預(yù)算單位的財務(wù)收支管理得到進一步規(guī)范;加強財政專項資金監(jiān)管,對縣級項目單位和21個鎮(zhèn)財政專項資金的管理使用情況和項目實施情況進行了專項檢查,對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行了及時糾正;加強重點項目監(jiān)督管理,完善財政投資評審制度,全年累計評審財政投資項目50個,審減資金774萬元,確保了財政資金的安全和使用效益。
三、預(yù)算收入超收安排和使用情況
2012年,全縣地方財政收入預(yù)算10800萬元,實際完成11701萬元,超收901萬元,其中:教育費附加預(yù)算450萬元,實際完成435萬元,短收15萬元,稅收收入及罰沒等其他收入預(yù)算10350萬元,實際完成11266萬元,超收916萬元。超收收入901萬元全部安排到教育支出,用于彌補教育部門績效工資缺口。
四、重點支出績效和專項資金使用情況
1、重點支出及績效情況。2012年,縣財政共安排撥付10萬元以上的重點支出4066萬元。其中:安排教育事業(yè)資金530萬元,支持全縣義務(wù)教育階段學(xué)生“營養(yǎng)餐”和高中教育發(fā)展,全縣高考上線率增幅全市居首;安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金316萬元,扶持農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,生豬、茶葉、中藥材等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷發(fā)展壯大;安排農(nóng)村清潔工程資金600萬元,對9個鎮(zhèn)31個村的環(huán)境進行整治,安排村級一事一議獎補資金400萬元,支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),農(nóng)村的生產(chǎn)生活環(huán)境得到進一步改善;安排工業(yè)發(fā)展和招商引資資金290萬元,解決企業(yè)遺留問題,幫助工礦企業(yè)擴能技改,盛發(fā)鋼管、宏象房車等一批招商企業(yè)相繼落地投產(chǎn),全縣工業(yè)經(jīng)濟基礎(chǔ)進一步增強;安排重點項目建設(shè)資金1171萬元,確保了廉租房、縣城規(guī)劃展覽館和市政設(shè)施建設(shè)順利實施;安排資金178萬元,支持文化旅游事業(yè)發(fā)展,進一步擴大了寧強旅游的影響力;安排專項資金581萬元,用于計生創(chuàng)國優(yōu)、土地調(diào)查、考核獎勵和困難職工慰問等重要活動開展,確保了社會事業(yè)健康發(fā)展。
2、專項資金使用情況。市財政局2012年下達我縣專項資金84232萬元,全部按照“專款專用”的原則,實行“專戶儲存、專賬核算”管理,在資金使用上,嚴(yán)格按項目規(guī)定的用途審核撥付資金,并做好項目資金跟蹤問效,確保了資金的安全和使用效益。
五、上級補助資金的安排使用情況
2012年,市財政通過預(yù)算下達我縣各類補助資金143802萬元,減去上級專款84232萬元、專項上解669萬元后,當(dāng)年可安排支出的補助為58901萬元。在預(yù)算安排上,我們嚴(yán)格按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”的原則,優(yōu)先安排全縣干部職工工資、離退休費,優(yōu)撫、低保人員生活補助和取暖、降溫等人員經(jīng)費支出50953萬元,安排機關(guān)運轉(zhuǎn)經(jīng)費2317萬元,安排民生配套資金5631萬元。
在圓滿完成了十六屆人大一次會議確定的各項工作任務(wù)的同時,我們在財政運行中也還存在一些不容忽視的困難和問題:缺乏穩(wěn)固財源體系支撐,財政收入過份依賴重點項目,財政增收基礎(chǔ)不穩(wěn);縣級財政財力緊張,收支矛盾依然非常尖銳,支持經(jīng)濟社會發(fā)展的能力不足;財政赤字占壓資金較大,影響年度預(yù)算執(zhí)行;財政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平有待進一步提高。這些困難和問題,需要我們在今后的工作中高度重視,認(rèn)真研究并努力加以解決。
六、縣人大常委會審查2011年財政決算和審計局2012年財政收支預(yù)算執(zhí)行審計報告中有關(guān)問題的整改情況
(一)縣人大常委會審議2011年財政決算時所提問題整改情況
對縣十六屆人大常委會第六次會議審議2011年財政決算時提出問題,我們高度重視,進行了認(rèn)真整改,取得了良好效果。一是通過整合各類發(fā)展資金5521萬元,集中用于農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)和工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展,全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷發(fā)展壯大,工業(yè)經(jīng)濟產(chǎn)能效益逐步提升,為財政增收奠定了基礎(chǔ)。二是積極向上爭跑項目資金,全年共爭取到位財力性補助資金1.4億元,專項資金8.4億元,全縣財政收支矛盾得到有效緩解。三是完善政府債務(wù)管理,建立了政府債務(wù)電子臺賬,政府債務(wù)的舉借、管理、償還全部納入債務(wù)系統(tǒng),逐級上報審核,管理更加規(guī)范。四是嚴(yán)格按照中省市非稅收入管理要求,將教育收費和臨時性代收費以外的非稅收入全部納入預(yù)算管理,減少了財政收入虛收成份。進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),確保了工資改革和住房公積金提高標(biāo)準(zhǔn)等政策得到全面落實,全縣“三公經(jīng)費”較上年下降了12.3%,財政支出預(yù)算績效進一步提高。
(二)2012年財政收支預(yù)算執(zhí)行審計報告中所提問題的整改情況
對縣審計局2012年財政收支預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計報告中反映的問題,已經(jīng)責(zé)成有關(guān)單位進行了認(rèn)真整改。對滯留收入過渡戶和專戶的稅收及非稅收入在年初已全部繳入縣級國庫;規(guī)范了部門預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)體系和編制程序,能夠細(xì)化的項目全部細(xì)化到部門和單位;對上年欠支專款已經(jīng)在年初預(yù)算中做了安排;完善了專項資金管理辦法,加快了資金審批、撥付進度,對違規(guī)使用的專項資金按照上級規(guī)定進行了糾正,確保專款專用;開展了財務(wù)專項檢查和國有資產(chǎn)清理,對財務(wù)管理中存在的違規(guī)行為進行了糾正,大額支出通過公務(wù)卡結(jié)算,減少了現(xiàn)金支出;同時嚴(yán)格控制 “三公經(jīng)費”支出,行政運行成本進一步降低。關(guān)于預(yù)算執(zhí)行中給非預(yù)算單位撥款、超預(yù)算支出等問題,由于人行、養(yǎng)老經(jīng)辦中心等省市單位承擔(dān)縣上特定事務(wù),需安排一定的專項經(jīng)費,對非預(yù)算單位撥款仍然無法避免,加之財政赤字占壓資金,資金調(diào)度依然非常困難,財政超支、部分支出執(zhí)行不到、資金撥付不及時等問題短期內(nèi)還無法全面解決,我們將在今后的工作中,積極采取有效措施,逐步加以改進。
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